
去年有一筆個(gè)人代開發(fā)票正確分錄應(yīng)該是貸應(yīng)付賬款 去年錄錯(cuò)了貸其他應(yīng)收款今年沖回其他應(yīng)收款借其他應(yīng)收款袋應(yīng)付賬款這樣處理可以嗎
答: 恩,直接沖回就可以了
掛靠公司的項(xiàng)目部拿了發(fā)票不用過賬,要怎么做賬?貸方可以貸其他應(yīng)收款~老板
答: 你好! 借:工程施工 貸:其他應(yīng)收款~老板
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司的外帳上其他應(yīng)付款還有余額,實(shí)際上這部分的其他應(yīng)收款是沒有余額的,這個(gè)一般要怎么處理? 能不能做了不開票收入?如果做了收入,申報(bào)的時(shí)候要不要申報(bào)這部分,沒有開發(fā)票
答: 具體是其他應(yīng)付款有余額,還是其他應(yīng)收款有余額,是借方余額還是貸方余額,具體的數(shù)據(jù)是多少呢

