
老師,你好,我們是購買方,現(xiàn)查出2018年收到的一張專票,對方涉嫌虛開發(fā)票 ,稅局要求我們將這個進項稅額轉(zhuǎn)出,昨天已辦理轉(zhuǎn)出,并交納了滯納金 ,這個要怎么做帳呀
答: 同學你好 借,以前年度損益調(diào)整 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增進項稅額轉(zhuǎn)出 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增進轉(zhuǎn)出 貸,應(yīng)交稅費一未交增值稅 借,以前年度損益調(diào)整一滯納金 借,應(yīng)交稅費一未交增值稅 貸,銀行存款
老師好,我單位本身就是酒店,有時候滿房了就把客人送到別的酒店入住了,我單位給客人開的是專票,同時,對方酒店給我們開發(fā)票,這樣收到另一家酒店開具的發(fā)票直接沖我們的收入可以嗎,可是人家給我們是專票,進項稅額轉(zhuǎn)出嗎
答: 你好,不能直接沖收入,要做成本。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好,我們是外貿(mào)公司有內(nèi)銷也有外銷,比如收回來的進項發(fā)票用途是為了發(fā)貨外銷產(chǎn)生的進項,是要做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?轉(zhuǎn)出的進項稅額還要發(fā)票認證嗎?
答: 同學你好 出口的要轉(zhuǎn)出的, 要認證的,勾選退稅不抵扣認證
我公司5月份的一張進項發(fā)票6月初抵扣了,后來6月底這張進項發(fā)票又作廢了,我7月初忘了做進項稅額轉(zhuǎn)出,8月初補進項稅額轉(zhuǎn)出可以嗎
老師,不能抵扣的進項發(fā)票,做賬時直接把進項稅額做進去費用或成本?后期需要先認證,再做進項稅額轉(zhuǎn)出?
請問下老師,進項發(fā)票已認證抵扣了,還抵扣的去年12月份的,現(xiàn)在要進項稅額轉(zhuǎn)出,怎么操作
老師,我現(xiàn)在有個進項發(fā)票轉(zhuǎn)出的,是保險退保了,車輛報廢了!要退保,怎么做進項稅額轉(zhuǎn)出的

