
請(qǐng)問增值稅外地預(yù)交稅款,預(yù)交的數(shù)額顯示在表3,主表里顯示在哪里?是不是可以抵每月的增值稅?謝謝
答: 您好!你是說預(yù)交的增值稅是嗎?填入附表四及主表28行
這個(gè)增值稅主表的數(shù)據(jù)是填預(yù)交稅款的實(shí)際發(fā)生額?還是預(yù)交稅款的實(shí)際遞減額?
答: 填預(yù)交稅款的實(shí)際遞減額
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,預(yù)交增值稅怎么做分錄,然后怎么結(jié)轉(zhuǎn),預(yù)交的時(shí)候是借:應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅,貸方:銀行存款,后期低預(yù)交增值稅怎么做分錄? 抵預(yù)交時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 貸:銀行存款嗎? 這樣做分錄,應(yīng)交稅費(fèi)增值稅銷項(xiàng)稅,與應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)科目都有余額,一直有余額對(duì)嗎?
答: 對(duì)了,你的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)有余額的,這個(gè)余額在年末的時(shí)候再轉(zhuǎn)出。


瀟琳 追問
2019-12-03 17:15
宋生老師 解答
2019-12-03 17:24