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兔子先森
于2019-12-03 17:15 發(fā)布 ??1314次瀏覽
糖果老師
職稱: 注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,審計師
2019-12-03 17:20
按照差額簡易計稅的,可以通過填寫附表三,有差額前,扣除項目,差額后,這樣就解決了你的困惑
兔子先森 追問
2019-12-03 17:23
那為什么在開具發(fā)票時顯示稅額,又不用交稅
2019-12-03 17:45
是這么填的嗎
糖果老師 解答
2019-12-03 18:34
嗯嗯是的是的,您的做法是正確的。
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人力資源公司實行簡易計稅,在填增值稅申報表時,是只寫服務(wù)費的開票金額還是總金額,代繳社保的部分可以稅前扣除也不需要交稅,本身也不是收入。所以該怎么做
答: 按照差額簡易計稅的,可以通過填寫附表三,有差額前,扣除項目,差額后,這樣就解決了你的困惑
計算扣除的增值稅進項稅額填在增值稅申報表哪里呢?
答: 增值稅申報表的附表二里面填寫。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
申報增值稅時,是先填報“增值稅納稅申報表”,還是先填報“增值稅納稅申報表附列資料”呢?
答: 你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
填增值稅申報表的時候扣除額是什么?
討論
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建筑分包扣除增值稅申報表怎么填報
糖果老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,審計師
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兔子先森 追問
2019-12-03 17:23
兔子先森 追問
2019-12-03 17:45
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2019-12-03 17:45
糖果老師 解答
2019-12-03 18:34