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送心意

龍楓老師

職稱注冊會計師,國際稅收協(xié)會會員

2019-12-04 10:36

進項發(fā)票一般是當月認證數和賬務抵扣數一致

如果上個月已經進行了認證,但是沒有入賬,可以在次月補入分錄進行抵扣.

安詳的小蝴蝶 追問

2019-12-04 10:37

具體分錄怎么做啊

安詳的小蝴蝶 追問

2019-12-04 10:44

那張發(fā)票我已經抵扣了,那是不是要做轉出呢

安詳的小蝴蝶 追問

2019-12-04 10:51

那個是9月份認證了哦
就做了一筆,應交稅費 進項稅額 和待抵扣進項稅額

龍楓老師 解答

2019-12-04 10:54

是不需要轉出的,你九月抵扣了然后具體分錄寫一下幫你看一下的

安詳的小蝴蝶 追問

2019-12-04 10:55

老師我剛才寫了我的分錄你看下怎么處理呢

龍楓老師 解答

2019-12-04 11:46

吃飯稍等解答哈
你好,老師工作不易,請妥善評價不要差評,老師一定盡心力解決你的問題歡迎繼續(xù)追問

龍楓老師 解答

2019-12-04 13:23

你上月寫的是
借 應交稅費 應交增值稅 待抵扣稅額
貸 應交稅費 應交增值稅 進項稅額
對嗎???
你上月沒有抵扣嗎?

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好 你們實際業(yè)務是什么。 這樣好判斷分錄
2020-06-08 15:00:43
當月進項發(fā)票不認證不抵扣不做賬,只認證不抵扣計入采購成本;又認證又抵扣做應交稅費--應交增值稅(進項稅額)
2017-03-13 23:54:03
你好,是的,不需要做賬,平臺也不需要認證
2018-09-11 09:12:27
是的,是這樣操作的。
2020-04-13 11:42:15
你好,在今年補入帳 借;固定資產,應交稅費-應交增值稅(進項稅額), 貸;銀行存款等科目 然后補計提折舊
2020-04-23 09:17:03
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