
上年度應(yīng)付款,本年度用財(cái)政資金支付,預(yù)算會(huì)計(jì)年初余額調(diào)整怎么做?
答: 不需要,預(yù)算會(huì)計(jì)收付實(shí)現(xiàn)制,你直接處理就可以了
老師好,應(yīng)付款期初余額寫少了,如何調(diào)整這筆數(shù)回來?
答: 借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)付賬款。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
余額表中,會(huì)計(jì)做的帳應(yīng)付賬款在貸方余額是正數(shù),在快帳里面余額表顯示借方余額負(fù)數(shù),金額是一樣的,怎樣能把快帳里面的調(diào)整一下,和會(huì)計(jì)的一樣?
答: 這個(gè)不用調(diào)整,你貸方負(fù)數(shù)就是借方正數(shù),若真的需要調(diào)整的話就在快賬群里咨詢快賬老師!

