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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-12-04 11:50

你好,可以這樣做調(diào)整分錄
借;應付賬款106
貸;預付賬款 106

喵小喵=_= 追問

2019-12-04 12:11

嗯嗯,老師如果我想沖紅的話,是不是可以寫同樣分錄金額紅字,只不過應付賬款不用紅字,寫在借方

鄒老師 解答

2019-12-04 12:13

你好,紅沖可以是之前相反分錄金額正數(shù),或者相同分錄金額負數(shù)
紅沖分錄:應付賬款可以是借方正數(shù),也可以是貸方負數(shù)的

喵小喵=_= 追問

2019-12-04 12:13

您說的最簡單了,我還有一筆是
借主營業(yè)務成本
貸應付賬款
借應付賬款
貸銀行存款
現(xiàn)在我想把他改成
借預付
貸銀行存款
怎么辦

喵小喵=_= 追問

2019-12-04 12:14

應付貸方不是代表預付了,我學的這塊不太好

鄒老師 解答

2019-12-04 12:54

你好
借應付賬款
貸銀行存款
現(xiàn)在我想把他改成
借預付
貸銀行存款
可以這樣做調(diào)整分錄
借;預付賬款,貸;應付賬款

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相關(guān)問題討論
你好,這個具體的是什么業(yè)務的?
2021-08-18 12:48:46
你好!一般應當為①借:庫存商品,應交稅費-應交增值稅(進項稅額),貸:預付賬款。②借:主營業(yè)務成本,貸:庫存商品。供參考!
2019-11-15 10:43:13
你好,那你這個屬于幾月份的成本沒有發(fā)票的業(yè)務發(fā)生了,你就可以做。
2024-12-12 11:18:47
您好,同學,請稍等下
2023-05-16 14:33:58
你的分錄是沒有問題,可以的
2021-01-12 14:58:18
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