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送心意

venus老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-04 16:45

借:應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)繳增值稅   貸:銀行存款申報(bào)時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未繳增值稅    貸:應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)繳增值稅

學(xué)堂用戶_ph484918 追問

2019-12-04 16:51

關(guān)鍵是本地核算得時(shí)候,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),本地不用交稅,用不上未繳增值稅這個(gè)科目。相當(dāng)于公司永遠(yuǎn)直會(huì)在外地預(yù)繳增值稅,本地抵扣掉了不用交一分錢,那么這個(gè)預(yù)繳的一直掛在預(yù)繳里,走不出去了?

學(xué)堂用戶_ph484918 追問

2019-12-04 16:56

公司只在外地預(yù)繳2%的增值稅,回來(lái)核算的增值稅被材料票抵完了,這個(gè)掛在預(yù)繳稅款里,在應(yīng)交增值稅的借方,實(shí)質(zhì)是像可抵扣的進(jìn)項(xiàng)嗎?

venus老師 解答

2019-12-04 16:59

那就進(jìn)入應(yīng)交稅費(fèi)——已交增值稅

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好 是這樣做的
2020-10-14 18:48:05
你好,是一般納稅人繳納增值稅?
2019-02-22 11:50:29
你好,可以這么做的,但是你這個(gè)是什么退回 應(yīng)該是銷項(xiàng)或者進(jìn)項(xiàng)也得有變化吧。
2020-06-22 14:57:31
您好,月末做一筆分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下個(gè)月繳納的時(shí)候借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2019-02-25 10:17:18
借:應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)繳增值稅 貸:銀行存款申報(bào)時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未繳增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)繳增值稅
2019-12-04 16:45:40
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