老師,請(qǐng)問個(gè)事情。公司上年度獲得不征稅收入(項(xiàng)目款):38萬,由于項(xiàng)目未進(jìn)行,賬務(wù)處理做:遞延收益?,F(xiàn)在申報(bào)年報(bào)中A105020未按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入中第三:政府補(bǔ)助遞延收入中 合同金額填多少,賬載金額填多少,稅收金額填多少
寂寞的黑褲
于2016-04-07 16:53 發(fā)布 ??987次瀏覽
- 送心意
羅老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
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合同金額和賬載均為38萬,稅收金額為0
2016-04-07 20:50:23

你好!計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入或遞延收益,一般不是免稅收入,除非當(dāng)?shù)赜袉为?dú)政策說明是免稅的
2021-11-11 15:06:23

具有商業(yè)實(shí)質(zhì)的非貨幣性資產(chǎn)交換按照公允價(jià)值計(jì)量的,換出投資性房地產(chǎn)的,應(yīng)當(dāng)按照公允價(jià)值確認(rèn)收入,同時(shí)按照賬面價(jià)值結(jié)轉(zhuǎn)成本。
2.是的哦
2020-04-22 16:22:47

你好,差額征稅指的增值稅,所得稅是按賬上的收入
2019-01-08 18:05:39

你好!軟件企業(yè)的即征即退屬于增值稅的“免稅”優(yōu)惠,屬于企業(yè)所得稅的“不征稅收入”。采用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則核算的,計(jì)入“其他收益”;采用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的,計(jì)入“營(yíng)業(yè)外收入”。
2020-07-20 11:08:58
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