我們單位有一批固定資產(chǎn) 打算將固定資產(chǎn)的可回收金額 減至零元,請問如何做賬務(wù)處理。
酷炫的八寶粥
于2019-12-05 12:51 發(fā)布 ??907次瀏覽
- 送心意
宸宸老師
職稱: 注冊會計師
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這個兩個沒有之間的差作為長期待攤費用就可以的
2019-08-14 21:02:16

根據(jù)賬面價值的金額,計提減值準備
2019-12-05 12:52:14

您可以做固定資產(chǎn)清理,把可以用的顯示器的殘值轉(zhuǎn)入在建工程,然后再和新的電腦主機也計入在建工程以后一轉(zhuǎn)入新的固定資產(chǎn)
2019-01-30 17:11:20

你好,做賬務(wù)處理時發(fā)現(xiàn)折舊多提了,就沖銷之前多計提的金額
借;累計折舊,貸; 管理費用等科目
2020-07-25 10:49:45

您好!
借:固定資產(chǎn)清理
累計折舊
貸:固定資產(chǎn) (賬面原值)
2、增值稅(進項)轉(zhuǎn)出
借:固定資產(chǎn)清理
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
3、支付清理費用
借:固定資產(chǎn)清理
貸:庫存現(xiàn)金 / 銀行存款
4、殘值變賣收入
借:庫存現(xiàn)金 / 銀行存款
貸:固定資產(chǎn)清理
5、經(jīng)批準后結(jié)轉(zhuǎn)當期損益(固定資產(chǎn)清理賬戶貸方余額做相反分錄)
借:營業(yè)外支出—處置固定資產(chǎn)凈損失
貸:固定資產(chǎn)清理
2017-12-15 16:55:56
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