
老師,其他應(yīng)付款之前的掛賬怎么消除?
答: 你好 借人家的錢嗎的嗎
老師,我這報表咋辦,其他應(yīng)付款掛賬太大了
答: 你好 我認(rèn)為你這塊應(yīng)該資產(chǎn)重分類下,當(dāng)資產(chǎn)類往來會計科目期末出現(xiàn)貸方余額時,這時不再是債權(quán)而是一種債務(wù),應(yīng)重新分類到負(fù)債類科目;反之,當(dāng)負(fù)債類往來科目期末出現(xiàn)借方余額時,這時不再是一種債務(wù)而是一種債權(quán),應(yīng)重新分類到資產(chǎn)類科目中去。它調(diào)表不調(diào)賬,即不調(diào)整明細(xì)賬和總賬,只調(diào)整報表項目余額。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
企業(yè)賬上的其他應(yīng)付款掛賬很多,要怎么處理?有沒有什么方法?
答: 你好,有資金就償還 或者經(jīng)過股東大會決議轉(zhuǎn)為對公司的投資


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2019-12-05 12:53
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2019-12-05 12:54
小惑老師 解答
2019-12-05 14:19