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藍螢月下
于2019-12-05 19:29 發(fā)布 ??1081次瀏覽
曉宇老師
職稱: 注冊會計師,稅務師,中級會計師
2019-12-05 19:32
你好!你看下是不是因為少計提了還是多發(fā)了。你要先確認這個
藍螢月下 追問
2019-12-05 19:37
多發(fā)
曉宇老師 解答
2019-12-05 19:40
多發(fā)放通過以后少發(fā)放彌補。
2019-12-05 19:50
已發(fā)數(shù),不會通過以后少發(fā)放去彌補的,那咋辦
2019-12-05 19:54
那您就需要補計提,調(diào)平
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老師好,年終時,應付工資余額在借方,如何賬務處理,求解
答: 你好!你看下是不是因為少計提了還是多發(fā)了。你要先確認這個
老師好,這里的借方不是代表負的意思嗎?為什么賬務處理時還要加負號?
答: 你好 是的 結(jié)轉(zhuǎn)就是把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)掉,原來在借方是正數(shù),結(jié)轉(zhuǎn)的話就是借方負數(shù)的。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
減免稅在借方有余額,不用做賬務處理嗎?
答: 你好,不需要做賬務處理,掛賬就是了
企業(yè)注銷,實收資本貸方余額100萬,企業(yè)未分配利潤余額在借方,銀行存款借方余額400多,那么賬務怎樣處理?
討論
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xx向單位借款2000元,用零余額用款額度支付,預算會計賬務處理不。
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曉宇老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,中級會計師
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2019-12-05 19:37
曉宇老師 解答
2019-12-05 19:40
藍螢月下 追問
2019-12-05 19:50
曉宇老師 解答
2019-12-05 19:54