老師,我現(xiàn)在接手了一家公司的帳,我發(fā)現(xiàn)了一個很大的問題,這家公司17年成立,17年的時候老板說剛剛建立公司不懂,所以給他朋友走了總共八十多萬的帳,當(dāng)時是從他朋友公賬轉(zhuǎn)到我們公司公賬,然后又從我們公司轉(zhuǎn)到個人頭上出去,所以現(xiàn)在導(dǎo)致這八十多萬的其他應(yīng)收款掛在賬上。當(dāng)時的會計收到這八十多萬的時候做的是預(yù)收賬款,實(shí)際當(dāng)時沒有開票沒有申報,轉(zhuǎn)出去的時候做的是其他應(yīng)收款,所以導(dǎo)致這八十多萬一直掛著,請問老師這個現(xiàn)在要怎么做
常拾
于2019-12-06 19:35 發(fā)布 ??1010次瀏覽
- 送心意
王瑞老師
職稱: 中級會計師,注冊會計師
2019-12-06 19:38
你好,如果你現(xiàn)在要處理的話,需要詳細(xì)說明當(dāng)時情況,并經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)簽字,調(diào)賬。
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同學(xué),你好
應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù)時:應(yīng)將其中的預(yù)收部分調(diào)整至預(yù)收賬款,將預(yù)收這部分金額顯示在資產(chǎn)負(fù)債表中的負(fù)債類科目:預(yù)收賬款科目的貸方;
資產(chǎn)負(fù)債表中其他應(yīng)收款為負(fù)數(shù),調(diào)到其他應(yīng)付款中.
2024-02-20 15:33:09

1.借 其他應(yīng)付款-甲 貸 庫存現(xiàn)金
2.借 其他應(yīng)收款-已 貸 預(yù)收賬款
2020-03-10 20:32:07

你好,沒太明白,是客戶再打4萬,這之前的五萬怎么處理
2019-08-16 07:26:24

您好,能發(fā)原始單據(jù)上來看下嗎??
2016-06-13 21:55:49

同學(xué)您好,建議計入預(yù)收賬款
2024-01-23 17:47:41
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