
本月有進(jìn)項(xiàng)稅額沒有銷項(xiàng)稅額,分錄怎么做,下月有銷項(xiàng)稅額,但進(jìn)項(xiàng)稅額比銷項(xiàng)稅額大,分錄怎么做?
答: 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)時(shí)月底不做會(huì)計(jì)處理。
進(jìn)項(xiàng)稅額287530.31,銷項(xiàng)稅額270692.92,進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,怎么做會(huì)計(jì)分錄?
答: 您好,當(dāng)月 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),不需要交增值稅,不需要做會(huì)計(jì)分錄。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
請(qǐng)問本月銷項(xiàng)稅額是1335890,進(jìn)項(xiàng)稅額是2036800,然后我該怎么做賬做分錄?
答: 您好 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 1335890 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 2036800-1335890=700910 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 2036800 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 700910 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅 700910
當(dāng)進(jìn)項(xiàng)稅額認(rèn)證的稅額大于銷項(xiàng)稅額時(shí)需要做分錄嗎?如果要做是怎么做
這個(gè)月賬剛剛接過來,發(fā)現(xiàn)以前那個(gè)會(huì)計(jì)把銷項(xiàng)稅額做成進(jìn)項(xiàng)稅額,我這個(gè)剛接手,要怎么做分錄


憶永存 追問
2019-12-07 12:39
曉宇老師 解答
2019-12-07 12:40