
當(dāng)月開(kāi)出增值稅發(fā)票有銷(xiāo)項(xiàng)稅,沒(méi)有收到增值稅進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,次月不申報(bào)銷(xiāo)項(xiàng)稅,有增值稅發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅在申報(bào),可以不
答: 不行,你這個(gè)開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票就需要申報(bào)銷(xiāo)項(xiàng)稅額
5月份申報(bào)增值稅開(kāi)的銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票有13%也有16%,申報(bào)增值稅采集銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票時(shí)我該怎么填呢
答: 將13%的銷(xiāo)售發(fā)票與16%的銷(xiāo)售發(fā)票,按專(zhuān)用發(fā)票進(jìn)行分類(lèi),按普通發(fā)票進(jìn)行分類(lèi),最后匯總計(jì)算銷(xiāo)售額、稅額,進(jìn)行填列在增值稅附表一13%的稅率這一行的數(shù)據(jù)中
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
我著急用發(fā)票,可以先零申報(bào)增值稅,待發(fā)票領(lǐng)回來(lái),發(fā)現(xiàn)有增值稅的進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)賬稅額,我在重新更正增值稅申報(bào)可以嗎?
答: 你好!操作是可以的了,但是估計(jì)你很難申報(bào)。因?yàn)楦鷶?shù)據(jù)庫(kù)中的數(shù)據(jù)對(duì)不上
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)月有紅沖重來(lái)的銷(xiāo)項(xiàng)票發(fā)票,申報(bào)增值稅時(shí)該怎么做?
免增值稅的,收入均開(kāi)的收據(jù),未開(kāi)據(jù)過(guò)增值稅發(fā)票,增值稅申報(bào)是該0申報(bào)還是按銷(xiāo)售額申報(bào)?
請(qǐng)問(wèn)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票申報(bào)增值稅時(shí),除了附表2的(二)20欄,還需要填哪里?附表2的(四)35欄需要填進(jìn)去嗎?
老師,紅沖銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,申報(bào)增值稅填寫(xiě)申報(bào)表怎么填寫(xiě)哇


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