
我認證的發(fā)票發(fā)現(xiàn)錯了,給對方開了紅字登記表,當月負數(shù)發(fā)票未到,如何做賬?原分錄:借:管理費用一服務(wù)費 應(yīng)交稅費一進項稅 貸:應(yīng)付賬款
答: 你直接就是 這個分錄,金額是負數(shù)就可以了
1.為什么管理費用要用負數(shù)?入金稅盤和報稅盤時, 借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 (減免稅款) 借:管理費用負數(shù) 服務(wù)費的賬務(wù)處理: 支付技術(shù)維護費時, 借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 (減免稅款) 借:管理費用負數(shù)
答: 你好 ; 你作借方負數(shù)去? ?管理費用 ;然后? 你做 了負數(shù)后。 同時沒有管理費用發(fā)生 那么就是負數(shù)了??
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問老師,我收到一張紅字發(fā)票需要進項轉(zhuǎn)出的分錄是不是 借:管理費用 貸:其它應(yīng)付款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)項轉(zhuǎn)出)管理費用和其他應(yīng)付款都用嗎?還是只是管理費用用負數(shù),其他應(yīng)付款走借方?
答: 同學,你好 收到一張紅字發(fā)票,之前分錄做負數(shù)分錄就可以


魏梅 追問
2019-12-08 11:45
陳詩晗老師 解答
2019-12-08 11:45
魏梅 追問
2019-12-08 11:45
陳詩晗老師 解答
2019-12-08 11:46
魏梅 追問
2019-12-08 11:48
陳詩晗老師 解答
2019-12-08 11:51
魏梅 追問
2019-12-08 12:11
魏梅 追問
2019-12-08 12:15
陳詩晗老師 解答
2019-12-08 12:16
魏梅 追問
2019-12-08 12:18
陳詩晗老師 解答
2019-12-08 12:25