
老師,我之前的發(fā)票會(huì)計(jì)分錄做的,借方:待攤費(fèi)用,貸方:其他應(yīng)付款 月底待攤費(fèi)用轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用里面,現(xiàn)在來(lái)了一張負(fù)數(shù)發(fā)票,需要紅沖之前的費(fèi)用,那我紅沖的分錄怎么做呢
答: 借其他應(yīng)付款 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
預(yù)提費(fèi)用借記管理費(fèi)用貸記其他應(yīng)付款。下月沖預(yù)提,借記其他應(yīng)付款,貸記管理費(fèi)用負(fù)數(shù),正確嗎?
答: 您好 應(yīng)該寫相同的紅字分錄 不是相反的分錄
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
外賬拿來(lái)費(fèi)用發(fā)票,要沖個(gè)人借款,借其他應(yīng)付款貸管理費(fèi)用這樣做對(duì)嗎?
答: 這樣的,借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款,或者是其他應(yīng)收款,費(fèi)用需要做借方


曲不凡 追問(wèn)
2024-12-31 17:19
郭老師 解答
2024-12-31 17:21