
老師,我之前的發(fā)票會計分錄做的,借方:待攤費用,貸方:其他應(yīng)付款 月底待攤費用轉(zhuǎn)入管理費用里面,現(xiàn)在來了一張負(fù)數(shù)發(fā)票,需要紅沖之前的費用,那我紅沖的分錄怎么做呢
答: 借其他應(yīng)付款 借管理費用負(fù)數(shù)。
預(yù)提費用借記管理費用貸記其他應(yīng)付款。下月沖預(yù)提,借記其他應(yīng)付款,貸記管理費用負(fù)數(shù),正確嗎?
答: 您好 應(yīng)該寫相同的紅字分錄 不是相反的分錄
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
外賬拿來費用發(fā)票,要沖個人借款,借其他應(yīng)付款貸管理費用這樣做對嗎?
答: 這樣的,借管理費用 貸其他應(yīng)付款,或者是其他應(yīng)收款,費用需要做借方


曲不凡 追問
2024-12-31 17:19
郭老師 解答
2024-12-31 17:21