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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-04-09 17:22

老師,您好!我公司是生產(chǎn)型一般納稅人,做外賬時,如何做暫估入庫的賬務(wù)處理?這時還用做增值稅的稅務(wù)處理不?是直接做 借 原材料 貸 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款嗎?不用體現(xiàn)增值稅了是嘛?那是當(dāng)發(fā)票認(rèn)證那個月做沖回還是次月就得做沖回?

鄒老師 解答

2016-04-09 14:48

借;原材料等科目     貸;應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款

鄒老師 解答

2016-04-09 17:24

就是  借;原材料等科目 貸;應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款
暫估不用考慮增值稅
次月沖回,然后根據(jù)發(fā)票進(jìn)行賬務(wù)處理

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你好!如果無法取得正規(guī)發(fā)票稅務(wù)局不承認(rèn),匯算清繳時做減少成本調(diào)增利潤處理。
2016-03-08 09:12:50
把暫估沖掉 按規(guī)定是要在次月沖銷掉的
2015-09-11 09:39:29
借:庫存商品--服裝(紅字)20000貸:應(yīng)付賬款(紅字)20000
2016-04-11 10:50:58
材料計入成本中,借:生產(chǎn)成本-直接材料 貸:原材料
2015-08-31 13:46:35
您好!您按您上月入的憑證,做一個相同的負(fù)數(shù)憑證就可以了
2016-03-21 15:48:19
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