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送心意

玲老師

職稱會計師

2019-12-09 18:23

貨到票未到 借 庫存商品等貸銀行存款 暫估
收到發(fā)票  借 庫存商品等負(fù)數(shù) ,貸銀行存款 暫估負(fù)數(shù) 
               借 庫存商品等貸銀行存款

X 追問

2019-12-09 18:25

進(jìn)項稅不放進(jìn)去

玲老師 解答

2019-12-09 18:27

你好沒有看到你說是專票,暫估時不考慮稅

X 追問

2019-12-09 18:29

那暫估收入也不考慮稅嗎

玲老師 解答

2019-12-09 18:30

你好同學(xué),收入不暫估。

X 追問

2019-12-09 18:31

那我賣東西,收了錢還沒開發(fā)票怎么做分錄

玲老師 解答

2019-12-09 18:33

無票收入  :借 銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)

X 追問

2019-12-09 18:33

不是不開了,是以后開的這種情況

玲老師 解答

2019-12-09 18:36

對呀 這就是無票收入

X 追問

2019-12-09 18:47

那我還沒開發(fā)票,銷項稅手算的話會有誤差,開沒開票都是這一個分錄嗎

玲老師 解答

2019-12-09 18:50

我好你實(shí)際銷了是準(zhǔn)確 的嗎   按這個入賬。交稅  后面開票再說開票的

X 追問

2019-12-09 18:57

那你做的無票收入是開票前的還是開票后的

玲老師 解答

2019-12-09 19:00

開票前的無票收入分錄

X 追問

2019-12-09 19:01

開票后怎么做呢

玲老師 解答

2019-12-09 19:04

開票時 先無票收入分錄  借 銀行存款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù)  應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 
 按發(fā)票金額做賬  借 銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)

X 追問

2019-12-09 19:09

這不是暫估收入嗎

玲老師 解答

2019-12-09 19:09

不是  這是無票收入的分錄

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相關(guān)問題討論
你好!現(xiàn)在有發(fā)生了業(yè)務(wù)嗎?發(fā)貨了嗎或者給錢了嗎還是什么
2018-01-12 14:06:10
借;預(yù)付賬款 貸;銀行存款
2016-12-30 21:47:35
暫估,一般為:借:庫存商品,貸:預(yù)付賬款, ,票到?jīng)_暫估用紅字借:庫存商品紅字,貸:預(yù)付賬款紅字, 發(fā)票借:庫存商品,/主營業(yè)務(wù)成本(已售), 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項) 貸:銀行存款
2023-05-15 17:15:22
借 固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)(一般納稅人取得專票可以抵扣,) 貸 銀行存款
2020-05-14 17:20:10
支付貨款 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 暫估入賬時: 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款賬 次月初作相反的會計分錄予以沖回: 借:應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款賬 貸:庫存商品 實(shí)際收到票時: 借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)) 貸:應(yīng)付賬款
2020-01-07 13:59:48
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