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送心意

許老師

職稱注冊會計師,中級會計師,經(jīng)濟師,審計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師

2019-12-10 08:15

出差報銷的話    只能以實際提供的發(fā)票金額為準(zhǔn)的哈

晚秋、冬至 追問

2019-12-10 08:16

我們單位有出差補助,一天40,他現(xiàn)在是出差九天,現(xiàn)在住宿費發(fā)票只有五天,那四天應(yīng)該怎么給他補助呢

許老師 解答

2019-12-10 08:22

報銷住宿費是只能按發(fā)票金額來的。不過   補助的話    屬于你們單位內(nèi)部政策了   只要領(lǐng)導(dǎo)同意  將9天的補助    全部做到他這個月的工資里    就可以呀

晚秋、冬至 追問

2019-12-10 08:23

那老師住宿費是正常報銷的,補助是不是要寫張差旅補助報銷單領(lǐng)導(dǎo)簽字,寫好日期項目名稱,就可以當(dāng)原始憑證做到工資里面了

許老師 解答

2019-12-10 08:27

嗯嗯   這樣做   已經(jīng)可以了    按正常流程  沒問題的哈

晚秋、冬至 追問

2019-12-10 08:28

好的謝謝老師

許老師 解答

2019-12-10 08:30

不客氣。如果對回答滿意,請五星好評,謝謝!

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相關(guān)問題討論
出差報銷的話 只能以實際提供的發(fā)票金額為準(zhǔn)的哈
2019-12-10 08:15:12
您好 需要有數(shù)量,單價信息才可以正常入賬報銷的
2019-09-05 14:57:08
您好 住宿費發(fā)票665.41,實際報銷住宿費230,這樣可以的
2021-06-22 09:18:27
你好,是發(fā)票金額1500,對方只需要報銷1000,剩下的500不需要了?
2019-07-08 13:01:20
可以不用填寫的
2019-07-16 11:20:18
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