
老師好,10月有個(gè)分錄做錯(cuò)了,幫我看看怎么調(diào)整。付款時(shí):借管理費(fèi)用,貸銀行存款,收到發(fā)票時(shí):借制造費(fèi)用,貸應(yīng)付賬款,導(dǎo)致賬面一直有貨款未付,該如何調(diào)賬?
答: 你好,可以這樣做調(diào)整分錄(這個(gè)正確的應(yīng)當(dāng)計(jì)入制造費(fèi)用,而不是管理費(fèi)用?) 借;應(yīng)付賬款,貸;管理費(fèi)用
老師,問(wèn)下,六月份前的制造費(fèi)用,管理費(fèi)用,在六月份用銀行存款支付,之前都沒(méi)有收入,這個(gè)賬務(wù)怎么處理?還有報(bào)表
答: 你好,借 制造費(fèi)用 管理費(fèi)用 貸 銀行存款
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們公司上個(gè)月做了一筆銀行對(duì)應(yīng)的科目掛錯(cuò)的賬做錯(cuò)了。這個(gè)月直接沖銷(xiāo)上個(gè)月的這筆賬,然后重新做一筆準(zhǔn)確的賬,這樣做就沖銷(xiāo)了銀行存款一正一負(fù)。這個(gè)是不是不對(duì)的?如下:沖銷(xiāo):借:管理費(fèi)用 -1200貸:銀行存款 -1200調(diào)整借:制造費(fèi)用 1200貸:銀行存款 1200
答: 你好!可以這樣處理的沒(méi)有關(guān)系。
銀行存款日記賬的對(duì)方科目出現(xiàn)兩個(gè)科目,需不需要把兩個(gè)科目都登記上去?例如制造費(fèi)用3000,管理費(fèi)用2500
單位買(mǎi)投標(biāo)書(shū)200元,用銀行存款直接付的,可以做借管理費(fèi)用貸銀行存款,還是需要用應(yīng)付賬款過(guò)渡一下
老師,18年做的借應(yīng)付賬款貸銀行存款,現(xiàn)在還能把應(yīng)付轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用里嗎?
收到發(fā)票就付款了,直接寫(xiě)借管理費(fèi)用 貸銀行存款 還是先掛賬借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款 然后借應(yīng)付賬款 貸銀行存款

