
查到以前年度的數(shù)據(jù)沒有做收入。在本年度補(bǔ)記收入以后,增值稅申報(bào)表要不要報(bào)?
答: 您好 查到以前年度的數(shù)據(jù)沒有做收入。在本年度補(bǔ)記收入以后,增值稅申報(bào)表要報(bào)
我在申報(bào)系統(tǒng)如何下載以前年度增值稅申報(bào)表,有步驟嘛
答: 同學(xué)您好,您具體可以截圖看下嗎
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,您好!請教您,由于以前年度的簡易征稅項(xiàng)目現(xiàn)在核減,發(fā)票沖紅,當(dāng)月增值稅申報(bào)表,沖紅的稅額抵減了本月的增值稅,賬務(wù)怎么處理合適?
答: 你好 借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。

