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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-11 14:30

不征稅的發(fā)票不能申報(bào)。

oοΟ壞ㄝ圭ㄝ圭Οοo 追問(wèn)

2019-12-11 14:31

要申報(bào)的,不然比對(duì)不過(guò)去……

郭老師 解答

2019-12-11 14:33

你消費(fèi)出去怎么做。

oοΟ壞ㄝ圭ㄝ圭Οοo 追問(wèn)

2019-12-11 14:35

賬務(wù)沖預(yù)收款就是……但是國(guó)稅申報(bào)怎么做?

郭老師 解答

2019-12-11 14:35

持卡方充值時(shí),售卡方也是預(yù)收資金,不計(jì)繳增值稅,售卡方向充值方開具增值稅普通發(fā)票,由于沒產(chǎn)生納稅義務(wù),所以不填寫申報(bào)表,申報(bào)時(shí)提示一窗式比對(duì)不符,需要到大廳人工比對(duì),手工清卡。

在持卡人購(gòu)買貨物時(shí),實(shí)現(xiàn)了銷售,應(yīng)計(jì)稅,但不能再開發(fā)票了。因此銷售方在未開具發(fā)票欄次進(jìn)行申報(bào)。

郭老師 解答

2019-12-11 14:36

具體的可以看你稅務(wù)局那邊要求
政策是不需要申報(bào)的

oοΟ壞ㄝ圭ㄝ圭Οοo 追問(wèn)

2019-12-11 14:38

那我們主管會(huì)計(jì)讓申報(bào)了,在減免稅里填列的……那現(xiàn)在怎么辦

郭老師 解答

2019-12-11 14:40

之前沒有多交稅,實(shí)際消費(fèi)了吧,消費(fèi)了你就在實(shí)際消費(fèi)里面填寫無(wú)票收入。

oοΟ壞ㄝ圭ㄝ圭Οοo 追問(wèn)

2019-12-11 14:42

當(dāng)月在未開票銷售額里填寫了……

郭老師 解答

2019-12-11 14:43

之前沒有交稅是吧,沒有交的在無(wú)票收入,再填寫一次。

郭老師 解答

2019-12-11 14:44

建議你之前填寫的減免申報(bào)表
你去修改了
無(wú)票收入和減免表里面的內(nèi)容都修改

oοΟ壞ㄝ圭ㄝ圭Οοo 追問(wèn)

2019-12-11 14:50

老師……如果當(dāng)月的未開票收入里,申報(bào)完稅金了呢

郭老師 解答

2019-12-11 14:53

你得交稅吧,你開了發(fā)票不是沒有交稅啊。

郭老師 解答

2019-12-11 14:53

這一次消費(fèi)了,你得交稅

oοΟ壞ㄝ圭ㄝ圭Οοo 追問(wèn)

2019-12-11 15:17

好的……只要國(guó)稅上沒什么需要沖回的就行

郭老師 解答

2019-12-11 15:26

不用客氣的。

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不征稅的發(fā)票不能申報(bào)。
2019-12-11 14:30:54
你好!你有什么問(wèn)題呢,你能把表格截圖來(lái)看下嗎
2024-02-23 17:00:04
例如:開具發(fā)票金額為3600,其中稅率為免稅 銷售額是填3600還是3600/1.03?
2018-10-10 18:53:34
你好,你填寫了其他免稅銷售額,必須填寫減免明細(xì)表 最后一行選擇免稅性質(zhì) 第一列,第三列填寫銷售額最后一列銷售額乘以3%。
2025-01-16 11:20:38
10萬(wàn)/(1+稅率)稅率。 免稅 你的總的金額還是含稅的,所以你計(jì)算免稅 額時(shí)首先還是要價(jià)稅分離
2019-06-07 15:49:25
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