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送心意

劉利老師

職稱初級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師

2019-12-12 07:35

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)賬稅額    280
貸:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)     280

追問

2019-12-12 07:47

那計(jì)提表是按正常計(jì)提嗎?如果稅控盤遞減增值稅直接在計(jì)提表里減少,附加稅也會(huì)相應(yīng)變化,那和繳納一致。反之按正常不減稅控盤的增值稅正常計(jì)提,多計(jì)提出來的附加稅放到營業(yè)外收入?

追問

2019-12-12 08:03

追問

2019-12-12 08:06

采取哪種更合適?大家一般都是如何進(jìn)行處理的?

劉利老師 解答

2019-12-12 13:05

你好,按表1計(jì)提就可以

劉利老師 解答

2019-12-12 13:05

你好,按表1計(jì)提就可以

追問

2019-12-12 13:09

按1計(jì)提的話,那抵減的稅控盤的附加稅計(jì)入營業(yè)外收入?

劉利老師 解答

2019-12-12 13:18

附加稅按不減稅控盤的算

追問

2019-12-12 13:36

我的意思是:正常計(jì)提的話,附加稅也是正常按照應(yīng)交的計(jì)提的,最終抵減繳納后應(yīng)交稅金城建稅等貸方會(huì)有余額,實(shí)際繳納與計(jì)提的少,那是要計(jì)入營業(yè)外收入嗎?

劉利老師 解答

2019-12-12 14:01

280在報(bào)表減增值稅,附加稅不減的

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期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 這個(gè)才是正確的 結(jié)轉(zhuǎn)分錄
2017-04-14 11:18:24
你好,未交增值稅,這個(gè)是二級科目,然后最后一個(gè)分錄不要做。
2020-11-22 10:00:48
你好,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)不需要計(jì)提的
2017-03-27 10:03:31
1、每月將當(dāng)期銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅; 2、然后結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 3、交稅時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2019-01-03 11:38:08
你好 這是你結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄,分錄正確。
2019-12-01 11:47:45
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