老師,您好!我公司股東分紅,除了分紅協(xié)議還需要準(zhǔn)備 問(wèn)
有分紅協(xié)議即可,若是分紅給個(gè)人股東,還需要代扣代繳個(gè)稅 答
老師好,發(fā)票是我公司開(kāi)給一個(gè)公司,收款對(duì)方直接私 問(wèn)
直接做銀行存款就行,不需要另外處理 答
技術(shù)服務(wù)發(fā)票可不可以給咨詢公司做進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 問(wèn)
可以給咨詢公司做進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。 答
請(qǐng)問(wèn)孵鱔魚(yú)苗的農(nóng)業(yè)公司屬于免稅嗎 問(wèn)
是的,免增值稅和所得稅 答
發(fā)票來(lái)源為增值稅發(fā)票管理系統(tǒng),是不是代表對(duì)方開(kāi) 問(wèn)
不一定的,只是說(shuō)明是該系統(tǒng)開(kāi)具的發(fā)票 答

做借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額貸應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,然后借應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅貸銀行存款,每月做這2個(gè)。。?!,F(xiàn)在本月增值稅銷項(xiàng)稅30186.2,進(jìn)項(xiàng)稅12413.79,金稅服務(wù)免480,那么整體分錄怎么做?
答: 一、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)30186.2 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)12413.79 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅費(fèi))480 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)17292.41 二、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)17292.41 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅17292.41 三、借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅17292.41 貸:銀行存款17292.41
月末,我要轉(zhuǎn)出本月未交增值稅,分錄可以這樣做嗎?銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額
答: 你好!操作可以這樣,但是本身沒(méi)有這樣要求。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,有銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)稅額,繳納的時(shí)候是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)10,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)8,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅2,然后再借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅2,貸:銀行存款2么?
答: 嗯,是這樣,前面不是繳納時(shí),是計(jì)提,后面繳納

