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送心意

陳詩(shī)晗老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專家顧問(wèn)

2019-12-12 09:43

你好,同學(xué)。
如果不超過(guò)30萬(wàn),預(yù)交的話增值稅和附加稅不用,你預(yù)交個(gè)稅

A Xiao yumei☆ 追問(wèn)

2019-12-12 09:44

企業(yè)所得稅需要預(yù)繳嗎?

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-12-12 10:07

企業(yè)所得稅需要預(yù)交的,同學(xué)。

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你好,同學(xué)。 如果不超過(guò)30萬(wàn),預(yù)交的話增值稅和附加稅不用,你預(yù)交個(gè)稅
2019-12-12 09:43:49
你好不需要預(yù)繳稅款?
2024-01-16 15:58:03
您好!你們是個(gè)體工商戶嗎?按照生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得交個(gè)稅?
2022-03-19 14:29:57
你好,看你當(dāng)?shù)囟惥值墓芾?月度是按10萬(wàn),季度是按30萬(wàn)?
2023-11-22 11:36:51
你好,此種方式預(yù)繳的稅款,申報(bào)時(shí)應(yīng)填寫《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(附表四)(稅額抵減情況表)》,其中第4列"本期實(shí)際抵減稅額"第2、3、4、5行之和,應(yīng)小于等于當(dāng)期申報(bào)表主表第24欄"應(yīng)納稅額合計(jì)","本期實(shí)際抵減稅額"應(yīng)同時(shí)在申報(bào)表主表第28欄"①分次預(yù)繳稅額"欄次反映,當(dāng)期不足抵減的部分應(yīng)填入附列資料(附表四)《稅額抵減情況表》第5列"期末余額"欄次,即當(dāng)期"應(yīng)抵減稅額"大于"應(yīng)納稅額"時(shí),應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)下期抵減。
2019-10-13 22:02:00
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