
購買的金稅盤,公司本期沒稅,可以留著以后抵扣嗎?報(bào)稅系統(tǒng)里面稅額抵減情況表要填嗎
答: 1、可以的,建議要在申報(bào)12月份的增值稅時(shí),先填寫進(jìn)申報(bào)表 2、需要填寫的,只是不填寫本期實(shí)際抵減額項(xiàng)目就是了。
上個(gè)月稅盤留抵的,這個(gè)月還是留抵,報(bào)稅時(shí)稅額抵減情況表要寫嗎
答: 附表二嗎?你有認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)嗎
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,你好!我司屬于加計(jì)抵減10%,填寫附表四稅額抵減情況表以后,在主表沒有體現(xiàn),這是原因呢?謝謝!
答: 您好,這個(gè)在主表是沒有地方體現(xiàn)的,但當(dāng)期應(yīng)納稅額是減掉了加計(jì)抵減以后的了

