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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-08-12 16:24

你好,你預交的2000,是增值稅的嗎?

sanny 追問

2021-08-12 16:25

是的 ,增值稅部分是2000

郭老師 解答

2021-08-12 16:27

在附表四,本期發(fā)生額和實際抵扣金額里面,然后在你的主表28欄里面填寫就可以,其他的附加稅,如果已經(jīng)抵扣了附加稅預繳的就不用填寫。

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相關(guān)問題討論
你好,你預交的2000,是增值稅的嗎?
2021-08-12 16:24:38
你們有沒有進項稅額轉(zhuǎn)出,沒有不填
2022-03-14 09:47:41
你好對的是的,是這么說的,如果你填寫預繳的話,你提之前的那個一般計稅的增值稅那里,你需要填寫的是銷項減去進項不能減減去抵扣之后的。
2021-08-12 16:10:00
同學你好 這個可以的
2022-05-24 14:01:39
同學你好 借:應交稅費——未交增值稅     貸:其他收益
2022-06-12 18:08:35
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