
老師, 請問增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(四) (稅額抵減情況表) 中的第六項(xiàng)一般項(xiàng)目加計(jì)抵減額計(jì)算怎么填寫?
答: 你們有沒有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,沒有不填
老師好,請問本期有跨區(qū)域涉稅預(yù)繳,增值稅部分有表四“稅額抵減情況表”抵減了,但是附加稅部分要在哪里抵減掉?是不是在表五中“本期已繳稅(費(fèi))額”列填寫已預(yù)繳的費(fèi)用數(shù)據(jù)?
答: 你好對的是的,是這么說的,如果你填寫預(yù)繳的話,你提之前的那個(gè)一般計(jì)稅的增值稅那里,你需要填寫的是銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)不能減減去抵扣之后的。
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
您好,稅額抵減情況表中數(shù)據(jù)分錄怎么寫?
答: 同學(xué)你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:其他收益


11876948484884 追問
2022-03-14 09:48
venus老師 解答
2022-03-14 09:57
11876948484884 追問
2022-03-14 10:11
venus老師 解答
2022-03-14 10:13