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送心意

青椒老師

職稱注冊會計師

2019-12-12 14:49

你好,在10月份購買了一批庫存商品的時候,應該做暫估入庫的
結轉成本也應該按照暫估金額進行結轉,等發(fā)票來了再把暫估沖掉

默默的楓葉 追問

2019-12-12 14:53

借:預付賬款,貸:銀行存款這樣不可以嗎

青椒老師 解答

2019-12-12 14:55

你好,你這個是付款時候的分錄

默默的楓葉 追問

2019-12-12 15:01

是的,就是這個月付的款

青椒老師 解答

2019-12-12 15:04

10月份付款的話就是你做的那個憑證借:預付賬款,貸:銀行存款
你收到商品的時候需要做暫估入庫,因為你沒有發(fā)票的

默默的楓葉 追問

2019-12-12 15:51

會計分錄是怎樣的

青椒老師 解答

2019-12-12 15:56

收到庫存商品
借:庫存商品-暫估
貸:應付賬款---暫估應付款
等發(fā)票來了,再把這筆分錄反沖掉,做正常分錄
借:庫存商品
貸:應付賬款

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相關問題討論
可表里填的是1301590
2017-02-13 16:07:10
借:預付賬款,貸:銀行存款這樣不可以嗎
2019-12-12 14:53:21
那生產成本=主營業(yè)務成本嗎?
2018-10-18 15:18:07
你好,第一列填寫你收入的加稅合計,然后扣除里面本期發(fā)生額,填寫的是你的成本的加稅合計。
2021-11-11 16:12:52
銀行,你有紅沖的業(yè)務嗎?
2021-05-24 14:41:21
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