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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-12-12 14:56

你好 明細(xì)應(yīng)該是 借管理費用-折舊費 貸累計折舊  不應(yīng)該是計入辦公費明細(xì)的

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-12-12 14:59

啊,那怎么辦啊

meizi老師 解答

2019-12-12 14:59

你好  是什么時候的業(yè)務(wù) 分錄 ?今年的嗎

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-12-12 15:00

9月份開始的,是不是9月份錄入固定資產(chǎn)的時候錄錯的,那現(xiàn)在要怎么辦

meizi老師 解答

2019-12-12 15:02

你好 你調(diào)整一筆就行   只是明細(xì)錯誤   借管理費用-折舊費 借管理費用-辦公費 負(fù)數(shù)

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-12-12 15:04

總不能每個月都這么調(diào)整 吧

meizi老師 解答

2019-12-12 15:06

你好   你們是自動折舊設(shè)置的嗎?

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-12-12 15:08

肯定是先錄入固定資產(chǎn)卡片月末再自動計提折舊啊

meizi老師 解答

2019-12-12 15:09

你好  那你就得問問你們售后人員可以修改不 。不能的話  到時你就得每月調(diào)整 或者看下明年1月建賬的時候看能不能重新設(shè)置下

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