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送心意

venus老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-12 17:41

同學(xué),你這個(gè)題目能不能說的具體點(diǎn)

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同學(xué),你這個(gè)題目能不能說的具體點(diǎn)
2019-12-12 17:41:12
同學(xué)你好,增值稅=16*2%/(1%2B3%)=0.3107萬(wàn)元。
2021-04-18 16:47:30
是的,不視同銷售就不計(jì)算增值稅
2023-05-13 08:55:39
出售未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的商品應(yīng)當(dāng)計(jì)算增值稅,一般情況下,增值稅的計(jì)算方法是:銷售額×增值稅稅率=應(yīng)納稅額,即銷售價(jià)格×17%=應(yīng)繳納的增值稅(增值稅稅率為17%)。 比如:一家家具公司出售未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的家具,該家具出售價(jià)格為1000元,則應(yīng)繳納增值稅為1000元×17%=170元。 拓展知識(shí):通常企業(yè)在銷售商品時(shí),會(huì)將購(gòu)買商品所支付的進(jìn)項(xiàng)稅抵扣稅費(fèi),以減少繳納的稅款。因此,出售未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的商品,企業(yè)就無(wú)法利用進(jìn)項(xiàng)稅抵扣稅款,只能繳納增值稅。
2023-02-20 14:59:16
你好!一個(gè)是進(jìn)項(xiàng)稅,一個(gè)是銷項(xiàng)稅。一般普通單位扛著的差就是要繳納的稅金。(銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng))
2018-03-20 14:58:00
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