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送心意

venus老師

職稱中級會計師

2019-12-12 17:39

分公司可以參照正常銷售的賬務(wù)流程來處理和納稅申報。
拿百貨公司做例子,總公司及其門店都是一般納稅人,門店為獨(dú)立核算的分公司。從總公司調(diào)貨到某一家門店,總公司要開具增值稅票給該門店,該門店可以拿去抵扣,從總體來說,該公司并沒有多交稅,因?yàn)榭偣镜匿N項稅和門店的進(jìn)項稅是一樣

A會計學(xué)堂-課程輔導(dǎo)王老師 追問

2019-12-12 17:44

得要通過銷售關(guān)系來處理是吧?沒有其他方式了?那這樣的話還涉及款項支付

A會計學(xué)堂-課程輔導(dǎo)王老師 追問

2019-12-12 19:04

老師回復(fù)下

venus老師 解答

2019-12-12 19:45

同學(xué)只能通過正常的流程走,不能你直接給總公司

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分公司可以參照正常銷售的賬務(wù)流程來處理和納稅申報。 拿百貨公司做例子,總公司及其門店都是一般納稅人,門店為獨(dú)立核算的分公司。從總公司調(diào)貨到某一家門店,總公司要開具增值稅票給該門店,該門店可以拿去抵扣,從總體來說,該公司并沒有多交稅,因?yàn)榭偣镜匿N項稅和門店的進(jìn)項稅是一樣
2019-12-12 17:39:23
1.購進(jìn)材料,發(fā)票116萬,專票,稅16 借:原材料100 應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項稅額16 貸:應(yīng)付賬款116 2.比如購進(jìn)材料,后管理不善毀損,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 3.當(dāng)期進(jìn)項過多,有部分進(jìn)項沒抵扣 借:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~待抵扣進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項稅額
2019-02-20 23:32:05
可以抵扣進(jìn)項稅額=20000/1.03*3%+15000/1.06*6%
2016-01-07 11:04:39
進(jìn)項稅額需要轉(zhuǎn)換為17%的稅額,剛才2萬/1.03*3%講一下理論,
2016-01-07 11:10:07
需要具體分錄
2022-04-02 21:25:21
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