老師,月末時我結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時,做的是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,次月繳納時,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款這樣的分錄,對嗎?
欣然
于2019-12-13 15:38 發(fā)布 ??1054次瀏覽
- 送心意
莊老師
職稱: 高級會計師,中級會計師,審計師
2019-12-13 15:39
你好,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 ,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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你好,如果銷項大于進(jìn)項,是需要把轉(zhuǎn)出未交增值稅余額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的
2019-03-04 19:36:32

您好,也可以的。
2017-05-04 22:57:20

當(dāng)上交上月應(yīng)交未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:;銀行存款 但是,我平常做的時候,都是借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款
按這個操作賬目更清晰,
也可以做成
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)貸:銀行存款
2017-07-03 13:21:12

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 繳納分錄是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2020-05-27 18:10:23

你好,你想問的問題具體是?
不存在結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項,銷項的說法的
2016-10-27 09:23:15
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