#提問#因?yàn)楣举~做得很亂,申報(bào)的數(shù)據(jù)也都是錯(cuò)的,其中17年報(bào)表應(yīng)收賬款科目余額實(shí)際數(shù)應(yīng)該是借方 -3000,她填報(bào)的金額是30000,現(xiàn)在如果我按照申報(bào)的數(shù)據(jù)調(diào)整分錄,那這個(gè)3萬 能在沒有票的情況下,掛到一個(gè)公司那里,然后到19年的時(shí)候沖掉嗎?
小清新
于2019-12-13 17:58 發(fā)布 ??726次瀏覽
- 送心意
趙海龍老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2019-12-13 18:00
你好,你要表達(dá)的意思我沒有太明白
你為什么不在最早年度就處理這個(gè)問題呢,比如你現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了為什么要等到明年呢
還有就是沒有票是什么意思,當(dāng)時(shí)是按照無票收入申報(bào)的嗎
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是同一個(gè)客戶嗎?只有同一個(gè)客戶才可以沖銷一個(gè)留另一個(gè)。
2018-11-16 10:27:01

你好,你要表達(dá)的意思我沒有太明白
你為什么不在最早年度就處理這個(gè)問題呢,比如你現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了為什么要等到明年呢
還有就是沒有票是什么意思,當(dāng)時(shí)是按照無票收入申報(bào)的嗎
2019-12-13 18:00:15

這是會(huì)計(jì)科目重分類問題,對(duì)于資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)收賬款,應(yīng)填列的數(shù)據(jù)是:應(yīng)收賬款明細(xì)科目中的借方余額的全部屬于應(yīng)收賬款的范圍,預(yù)收賬款明細(xì)科目的借方余額部分也是屬于應(yīng)收賬款填列的范圍,上述兩項(xiàng)數(shù)據(jù)加總后,再減去根據(jù)應(yīng)收賬款計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備數(shù)據(jù),最終數(shù)據(jù)是資產(chǎn)負(fù)債表中填的應(yīng)收賬款的金額。
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2017-05-24 20:49:56

你好,科目余額表應(yīng)收賬款金額有錯(cuò)誤,需要知道錯(cuò)誤的原因,正確的應(yīng)當(dāng)是什么,才可以做相應(yīng)的更正分錄的?
2022-03-16 20:31:29

季度普票低于30萬都免稅的哈
2023-07-20 17:32:34
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