
以前年度不設(shè)預(yù)收賬款將該科目下余額放應(yīng)收賬款,現(xiàn)在想掛回預(yù)收賬款科目下可以嗎?分錄借:應(yīng)收,貸:預(yù)收
答: 你好,是可以做這個(gè)調(diào)整分錄的
借:以前年度損益 袋:預(yù)收賬款這個(gè)分錄錯(cuò)嗎
答: 單獨(dú)看這個(gè)分錄是沒(méi)用錯(cuò)的 可能是沖減以前收入的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,內(nèi)賬里有很多以前年度的應(yīng)收賬款,其實(shí)都收到了,現(xiàn)在想理一下,把應(yīng)收賬款都調(diào)整掉,分錄怎么做?
答: 學(xué)員您好,其實(shí)都收到了 那這個(gè)錢是收到哪里去了呢
老師你好,假公司今年才開(kāi)始建賬,期初應(yīng)收賬款為零,但后來(lái)又收到了以前年度發(fā)生的業(yè)務(wù)結(jié)算款,這個(gè)要怎么做分錄呢?
老師,以前年度的預(yù)收賬款500元到現(xiàn)在都還沒(méi)有開(kāi)票,如果在2019年把這預(yù)收賬款500元,作為無(wú)票收入,如何做會(huì)計(jì)分錄,謝謝
以前沒(méi)有建賬,現(xiàn)在開(kāi)始建賬,那收到以前應(yīng)收賬款怎么做分錄,怎么調(diào)整,還需要轉(zhuǎn)成本嗎,以前年度稅金已經(jīng)交了
以前年度的預(yù)收賬款錯(cuò)給轉(zhuǎn)入收入了,并且交了稅,現(xiàn)在需要重新轉(zhuǎn)出來(lái),怎樣做會(huì)計(jì)分錄?

