
以前年度的預(yù)收賬款錯(cuò)給轉(zhuǎn)入收入了,并且交了稅,現(xiàn)在需要重新轉(zhuǎn)出來,怎樣做會(huì)計(jì)分錄?
答: 借主營業(yè)務(wù)收入 貸預(yù)收賬款
老師,以前年度的預(yù)收賬款500元到現(xiàn)在都還沒有開票,如果在2019年把這預(yù)收賬款500元,作為無票收入,如何做會(huì)計(jì)分錄,謝謝
答: 你好,借銀行存款,貸預(yù)收賬款,應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
應(yīng)收賬款貸方余額,是國外貨款,以前年度的,要處理的話會(huì)計(jì)分錄怎么寫合適?
答: 應(yīng)收賬款貸方余額表示預(yù)收的貨款。
請(qǐng)問老師,我公司的應(yīng)收賬款收不回來了,屬于以前年度的壞賬了,以前年度的也沒有計(jì)提壞賬,請(qǐng)問完整的會(huì)計(jì)分錄?
以前年度不設(shè)預(yù)收賬款將該科目下余額放應(yīng)收賬款,現(xiàn)在想掛回預(yù)收賬款科目下可以嗎?分錄借:應(yīng)收,貸:預(yù)收
老師你好,假公司今年才開始建賬,期初應(yīng)收賬款為零,但后來又收到了以前年度發(fā)生的業(yè)務(wù)結(jié)算款,這個(gè)要怎么做分錄呢?
以前沒有建賬,現(xiàn)在開始建賬,那收到以前應(yīng)收賬款怎么做分錄,怎么調(diào)整,還需要轉(zhuǎn)成本嗎,以前年度稅金已經(jīng)交了


麗麗 追問
2019-08-27 08:56
莊老師 解答
2019-08-27 08:59
麗麗 追問
2019-08-27 10:17
莊老師 解答
2019-08-27 10:23