
我們是科技公司,公司自主研發(fā)了一款產(chǎn)品,在做推廣的時(shí)候花費(fèi)20萬(wàn)推廣費(fèi),但是產(chǎn)品未銷(xiāo)售出去,0收入,20萬(wàn)記錄成本后,稅務(wù)要求補(bǔ)繳納增值稅,是否合理
答: 你好,有做加計(jì)扣除嗎?有的話合理。
那廣告公司和另一家廣告公司簽訂合同,對(duì)方開(kāi)具廣告推廣費(fèi),繳納增值稅是否可以扣除這部分即差額繳納增值稅?
答: 你好,可以的,這個(gè)是抵扣,而不是差額
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
小規(guī)模納稅人,7月份開(kāi)增值稅發(fā)票開(kāi)了209000元,都是推廣服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目,稅率3%,本月應(yīng)交增值稅是多少
答: 209000/1.03*3%


隱形的煎餅 追問(wèn)
2019-12-15 20:53
小云老師 解答
2019-12-15 21:09