
有一筆電費(fèi)付款了,當(dāng)月沒(méi)來(lái)票,做分錄做了借:其它應(yīng)收款——*公司貸:銀行存款下個(gè)月開票了,并且是專票,我該怎么做分錄
答: 您好 借:制造費(fèi)用-電費(fèi)等 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:其他應(yīng)收款-**公司
請(qǐng)問(wèn)將一本專項(xiàng)賬簿中的銀行存款和應(yīng)收款轉(zhuǎn)到另一本賬簿中去 要如何做分錄?這個(gè)專項(xiàng)賬簿就不在用了
答: 你好 借銀行存款 貸銀行存款 專項(xiàng)戶 借應(yīng)收帳款 貸應(yīng)收賬款 專項(xiàng)戶
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
客戶打了預(yù)付款過(guò)來(lái),可以直接按照借銀行存款貸應(yīng)收帳款來(lái)做分錄嗎?
答: 你好 借銀行存款 貸 預(yù)收賬款

