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送心意

紫藤老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2021-05-11 14:41

你好
借銀行存款
貸  預(yù)收賬款

會計學(xué)堂會員aok 追問

2021-05-11 14:50

老師您好,那收到訂金分錄怎么做?

紫藤老師 解答

2021-05-11 14:51

收到定金會計分錄,預(yù)收定金時,會計分錄為:借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款

會計學(xué)堂會員aok 追問

2021-05-11 14:51

是訂金不是定金

紫藤老師 解答

2021-05-11 14:51

借 銀行存款
貸 其他應(yīng)付款

會計學(xué)堂會員aok 追問

2021-05-11 14:54

做賬軟件里沒有預(yù)收賬款科目,可以把客戶打來的預(yù)付款放在應(yīng)收賬款里做分錄嗎?

紫藤老師 解答

2021-05-11 14:54

可以把客戶打來的預(yù)付款放在應(yīng)收賬款里做分錄

會計學(xué)堂會員aok 追問

2021-05-11 14:55

那訂金的其他應(yīng)付款分錄后期就一直留在賬面上嗎?我們第一次收到訂金

紫藤老師 解答

2021-05-11 14:56

是的,等你發(fā)貨的時候沖掉

會計學(xué)堂會員aok 追問

2021-05-11 14:57

我們是軟件企業(yè),不是實體機器發(fā)貨,那能理解成等客戶驗收我們的軟件我們就可以沖掉嗎?沖掉的分錄怎么做?

紫藤老師 解答

2021-05-11 14:57

借 其他應(yīng)付款
貸  主營業(yè)務(wù)收入
    應(yīng)交稅費

會計學(xué)堂會員aok 追問

2021-05-11 15:12

我有點不理解,
我們4月20號開了合同全款30多萬發(fā)票給客戶,開票的分錄我是做借應(yīng)收賬款客戶公司貸應(yīng)交稅費銷項稅額,貸主營業(yè)務(wù)收入的,4月26收到客戶打來的10萬訂金,分錄做借銀行存款貸其他應(yīng)付款的話,和我原來做開票分錄就對不上了,那我要怎么調(diào)整

紫藤老師 解答

2021-05-11 15:13

做借銀行存款
貸其他應(yīng)付款


你分錄對的

會計學(xué)堂會員aok 追問

2021-05-11 15:17

開票分錄借應(yīng)收賬款貸應(yīng)交稅費銷項稅額貸主營業(yè)務(wù)成本,收訂金分錄借銀行存款貸其他應(yīng)付款分錄,客戶驗收了借其他應(yīng)付款貸主營業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費銷項稅額嗎?

會計學(xué)堂會員aok 追問

2021-05-11 15:17

那訂金不能直接放在應(yīng)收賬款里做分錄嗎?

紫藤老師 解答

2021-05-11 15:18

借應(yīng)收賬款客戶公司
貸應(yīng)交稅費銷項稅額,
貸主營業(yè)務(wù)收入的


收到錢



借銀行存款
貸 應(yīng)收賬款

會計學(xué)堂會員aok 追問

2021-05-11 15:19

好的,那我就不把訂金放其他應(yīng)付款里面了,就放在應(yīng)收賬款內(nèi),就可以和開票分錄對的上了,這樣做沒錯對吧老師

紫藤老師 解答

2021-05-11 15:19

你好,對的,你的理解是對的   

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相關(guān)問題討論
借資產(chǎn)貸應(yīng)收代償款
2019-12-06 09:47:24
你好,分錄是 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款
2019-05-30 11:41:14
借;應(yīng)收賬款 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
2017-06-08 13:10:54
你建賬時建那些未收回的余額了嗎。
2017-06-08 12:08:47
你好 借銀行存款 貸 預(yù)收賬款
2021-05-11 14:41:37
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