
老師,期初公司有10萬元A客戶的應(yīng)收款,本期客戶打過來100萬元,我分錄要這么做么? 借:銀行存款:100萬 貸:應(yīng)收款A(yù)客戶:10萬 預(yù)收款A(yù)客戶:90萬老師,因為領(lǐng)導(dǎo)不讓只通過應(yīng)收款核算,我只能這么做分錄么?這樣的話每次還得看起初余額的情況,有沒有簡單的方法啊
答: 你好,這個是領(lǐng)導(dǎo)要求,沒有辦法,實際上只需全部記入預(yù)收款或應(yīng)收賬款都是可以的,期末是看明細賬余額,借方余額為應(yīng)收,貸方余額為預(yù)收。
有一筆電費付款了,當月沒來票,做分錄做了借:其它應(yīng)收款——*公司貸:銀行存款下個月開票了,并且是專票,我該怎么做分錄
答: 您好 借:制造費用-電費等 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:其他應(yīng)收款-**公司
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
客戶打了預(yù)付款過來,可以直接按照借銀行存款貸應(yīng)收帳款來做分錄嗎?
答: 你好 借銀行存款 貸 預(yù)收賬款

