請(qǐng)問(wèn)下,商貿(mào)公司,收到勞務(wù)工加費(fèi),怎么入賬 問(wèn)
您好,計(jì)入管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)中 答
老師,進(jìn)貨商不能按明細(xì)開(kāi)發(fā)票,只開(kāi)幾個(gè)品種的話,可 問(wèn)
實(shí)際這涉嫌虛開(kāi)發(fā)票了,最好按明細(xì)開(kāi) 答
企業(yè)租房后花1500,再出租給員工,收員工500元,企業(yè)收 問(wèn)
借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)1000 ? ? ? ?其他應(yīng)收款500 貸:銀行存款1500 答
老師,我們是建筑行業(yè) 像建造師的社保是我們公司全 問(wèn)
是的,全部入管理費(fèi)用 答
老師 你好 公司16年成立的 是從個(gè)人那里租的房子 問(wèn)
您好,從私賬吧,也不需要做賬,反正也不能抵扣 答

老師您好,請(qǐng)問(wèn) 單位食堂收到上月采購(gòu)全額發(fā)票后僅支付一半款項(xiàng)合理嗎?會(huì)計(jì)分錄 借應(yīng)付賬款貸銀行存款,對(duì)嗎?
答: 你好,嗯嗯,合理的呢,可以這樣的
勞務(wù)派遣一般納稅人我收到款項(xiàng)會(huì)計(jì)分錄是:借:銀行存款貸:應(yīng)收賬款開(kāi)具發(fā)票時(shí)會(huì)計(jì)分錄:借:應(yīng)收賬款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(差額發(fā)票票面稅率/0.05)貸:應(yīng)交稅金- 銷項(xiàng)稅額(差額發(fā)票票面稅金)貸:其他應(yīng)付款支付代發(fā)工資時(shí)會(huì)計(jì)分錄:借:其他應(yīng)付款貸:銀行存款這樣的賬務(wù)處理沒(méi)問(wèn)題吧
答: 你好,工資的不對(duì),你怎么沒(méi)計(jì)入成本
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師您好,我們是勞務(wù)派遣一般納稅人我收到款項(xiàng)會(huì)計(jì)分錄是:借:銀行存款貸:應(yīng)收賬款開(kāi)具發(fā)票時(shí)會(huì)計(jì)分錄:借:應(yīng)收賬款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(差額發(fā)票票面稅率/0.05)貸:應(yīng)交稅金- 銷項(xiàng)稅額(差額發(fā)票票面稅金)貸:其他應(yīng)付款支付代發(fā)工資時(shí)會(huì)計(jì)分錄:老師說(shuō)的工資計(jì)入成本應(yīng)該怎么記賬借:其他應(yīng)付款貸:銀行存款
答: 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付職工薪酬

