
請問這個(gè)題的意思是 所得稅的扣除部分應(yīng)該損失了的進(jìn)項(xiàng)13加材料100 一共113都可以扣除嗎?
答: 您好,是的,分錄是借 管理費(fèi)用113 貸原材料100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出13
關(guān)于損失扣除及進(jìn)項(xiàng)抵扣問題:天災(zāi) ,損失100,進(jìn)項(xiàng)13,損失100所得稅稅前扣除,進(jìn)項(xiàng)13正常抵扣,管理不善,損失100,進(jìn)項(xiàng)13,損失100+13所得稅前扣除,進(jìn)項(xiàng)13轉(zhuǎn)出查封罰沒,損失100,進(jìn)項(xiàng)13,所得稅前100不扣,進(jìn)項(xiàng)13轉(zhuǎn)出公益捐贈(zèng):捐贈(zèng)80成本,100公允,銷項(xiàng)13,所得稅前扣除80+13,進(jìn)項(xiàng)13正常抵扣非公益: 捐贈(zèng)80成本,100公允,銷項(xiàng)13,所得稅前不扣,進(jìn)項(xiàng)13正常扣除
答: 同學(xué)你好 你的問題是什么
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
原材料管理不善毀損滅失了,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了,企業(yè)所得稅中可以把轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額扣除嗎?
答: 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入了應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),最后結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”,繳納增值稅,屬于價(jià)外費(fèi)用,不存在影響企業(yè)所得稅,也就不存在說你咨詢的扣除問題

