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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2020-03-15 17:29

進項稅額轉(zhuǎn)出是結(jié)轉(zhuǎn)計入了應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),最后結(jié)轉(zhuǎn)計入“應(yīng)交稅費——未交增值稅”,繳納增值稅,屬于價外費用,不存在影響企業(yè)所得稅,也就不存在說你咨詢的扣除問題

海邊一粒沙 追問

2020-03-15 17:30

但是這也屬于損失吧?

江老師 解答

2020-03-15 17:33

這個是損失
借:管理費用——存貨損失
貸:庫存商品(或原材料)
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)

海邊一粒沙 追問

2020-03-15 17:39

也就是說進項稅額轉(zhuǎn)出也可以做為損失了?

江老師 解答

2020-03-15 17:41

這個是全部的分錄。就是屬于損失了,屬于管理不善造成的損失。

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相關(guān)問題討論
你可以聯(lián)系稅務(wù)局,看看對方愿不愿意讓你們做更正申報
2020-06-12 10:37:12
如果是對方紅沖的發(fā)票需要的。
2021-11-25 17:23:13
你好,填寫進項轉(zhuǎn)出價稅合計的金額6076620 納稅調(diào)整明細表扣除項目其他30欄里面。
2021-06-10 08:27:31
同學你好,發(fā)票已經(jīng)開具且沒有被沖紅,如果后期確定能收到發(fā)票,其實可以不做處理,發(fā)票來了補進去就可以了。無法確認或者確認無法收到紙質(zhì)發(fā)票,匯算清繳進項稅額轉(zhuǎn)出就可以了,金額部分不用調(diào)增。
2022-04-18 01:04:15
你好,補繳的企業(yè)所得稅可以按照下面的分錄做賬,分為具體和上繳: 1、計提稅款時 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時調(diào)整未分配利潤 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整。 2、補交稅款時 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2022-04-06 10:40:12
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