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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-12-24 16:57

你好;  你們具體業(yè)務(wù)描述下。好判斷。 業(yè)務(wù)跨年了嗎

追問

2021-12-24 17:00

借 庫存商品76476.81
貸 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 76476.81
繳納記錄時(shí)候
借 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出76476.81
借 營業(yè)外支出—稅收滯納金 53.44
貸 應(yīng)交稅費(fèi)76530.25
繳納時(shí)候(因?yàn)橛辛舻走M(jìn)項(xiàng)稅額)
借 應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅76530.25
貸  應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅留底稅額  65788.43
貸 銀行存款10741.82

追問

2021-12-24 17:05

這是今年 11月份轉(zhuǎn)出來的
12月份得轉(zhuǎn)出來企業(yè)所得稅

meizi老師 解答

2021-12-24 17:10

你主要是想問什么 ?   我都有看懂你的問題  ;是做的分錄對(duì)不對(duì)?  

追問

2021-12-24 17:17

我想問就是 這個(gè)企業(yè)所得稅 這個(gè)怎么調(diào)整
需要怎么操作
是做一個(gè)分錄就行吧

meizi老師 解答

2021-12-24 17:23

 你好; 你庫存商品 增加了。 那么成本應(yīng)該增加的 ;   你增加成本。 所得稅會(huì)減少的; 那么  你所得稅實(shí)際是要紅沖的;  借  所得稅費(fèi)用負(fù)數(shù)貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅負(fù)數(shù)   

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你可以聯(lián)系稅務(wù)局,看看對(duì)方愿不愿意讓你們做更正申報(bào)
2020-06-12 10:37:12
你好; 你們具體業(yè)務(wù)描述下。好判斷。 業(yè)務(wù)跨年了嗎
2021-12-24 16:57:33
如果是對(duì)方紅沖的發(fā)票需要的。
2021-11-25 17:23:13
你好,填寫進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出價(jià)稅合計(jì)的金額6076620 納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目其他30欄里面。
2021-06-10 08:27:31
借應(yīng)付賬款貸,以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,這個(gè)是實(shí)際業(yè)務(wù)嗎?如果是的話,借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款。
2021-12-29 19:15:54
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