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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-12-24 16:57

你好;  你們具體業(yè)務描述下。好判斷。 業(yè)務跨年了嗎

追問

2021-12-24 17:00

借 庫存商品76476.81
貸 應交稅費—應交增值稅—進項稅額轉(zhuǎn)出 76476.81
繳納記錄時候
借 應交稅費—應交增值稅—進項稅額轉(zhuǎn)出76476.81
借 營業(yè)外支出—稅收滯納金 53.44
貸 應交稅費76530.25
繳納時候(因為有留底進項稅額)
借 應交稅費—未交增值稅76530.25
貸  應交稅費—增值稅留底稅額  65788.43
貸 銀行存款10741.82

追問

2021-12-24 17:05

這是今年 11月份轉(zhuǎn)出來的
12月份得轉(zhuǎn)出來企業(yè)所得稅

meizi老師 解答

2021-12-24 17:10

你主要是想問什么 ?   我都有看懂你的問題  ;是做的分錄對不對?  

追問

2021-12-24 17:17

我想問就是 這個企業(yè)所得稅 這個怎么調(diào)整
需要怎么操作
是做一個分錄就行吧

meizi老師 解答

2021-12-24 17:23

 你好; 你庫存商品 增加了。 那么成本應該增加的 ;   你增加成本。 所得稅會減少的; 那么  你所得稅實際是要紅沖的;  借  所得稅費用負數(shù)貸應交稅費-應交企業(yè)所得稅負數(shù)   

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你可以聯(lián)系稅務局,看看對方愿不愿意讓你們做更正申報
2020-06-12 10:37:12
如果是對方紅沖的發(fā)票需要的。
2021-11-25 17:23:13
你好,填寫進項轉(zhuǎn)出價稅合計的金額6076620 納稅調(diào)整明細表扣除項目其他30欄里面。
2021-06-10 08:27:31
同學你好,發(fā)票已經(jīng)開具且沒有被沖紅,如果后期確定能收到發(fā)票,其實可以不做處理,發(fā)票來了補進去就可以了。無法確認或者確認無法收到紙質(zhì)發(fā)票,匯算清繳進項稅額轉(zhuǎn)出就可以了,金額部分不用調(diào)增。
2022-04-18 01:04:15
你好,補繳的企業(yè)所得稅可以按照下面的分錄做賬,分為具體和上繳: 1、計提稅款時 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 同時調(diào)整未分配利潤 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整。 2、補交稅款時 借:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2022-04-06 10:40:12
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