老師好,請問:去年沒收到紙質發(fā)票,但抵扣了進項稅,今年也沒收到紙質發(fā)票,現(xiàn)在做匯繳時進項稅額轉出,企業(yè)所得稅調增部分是價款還是價稅合計金額?
月下獨享
于2022-04-17 23:38 發(fā)布 ??1286次瀏覽
- 送心意
楊揚老師
職稱: 中級會計師
2022-04-18 01:04
同學你好,發(fā)票已經(jīng)開具且沒有被沖紅,如果后期確定能收到發(fā)票,其實可以不做處理,發(fā)票來了補進去就可以了。無法確認或者確認無法收到紙質發(fā)票,匯算清繳進項稅額轉出就可以了,金額部分不用調增。
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你可以聯(lián)系稅務局,看看對方愿不愿意讓你們做更正申報
2020-06-12 10:37:12

如果是對方紅沖的發(fā)票需要的。
2021-11-25 17:23:13

你好,填寫進項轉出價稅合計的金額6076620
納稅調整明細表扣除項目其他30欄里面。
2021-06-10 08:27:31

同學你好,發(fā)票已經(jīng)開具且沒有被沖紅,如果后期確定能收到發(fā)票,其實可以不做處理,發(fā)票來了補進去就可以了。無法確認或者確認無法收到紙質發(fā)票,匯算清繳進項稅額轉出就可以了,金額部分不用調增。
2022-04-18 01:04:15

你好,補繳的企業(yè)所得稅可以按照下面的分錄做賬,分為具體和上繳:
1、計提稅款時
借:以前年度損益調整
貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅
同時調整未分配利潤
借:利潤分配-未分配利潤
貸:以前年度損益調整。
2、補交稅款時
借:應交稅費-應交企業(yè)所得稅
貸:銀行存款
2022-04-06 10:40:12
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