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送心意

許老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師

2019-12-16 22:50

借:管理費(fèi)用   貸:銀行存款        借:應(yīng)交稅費(fèi)-可抵扣增值稅       貸:其他收益

大雁工商事務(wù)所 追問

2019-12-16 22:52

老師,我做的借管理費(fèi)用,貸銀行存款,姐應(yīng)交稅費(fèi)可抵扣,貸管理費(fèi)

許老師 解答

2019-12-16 22:54

這個(gè)的話,最好還是貸其他收益,這是標(biāo)準(zhǔn)的會(huì)計(jì)處理。   不過,你這樣處理,也不會(huì)影響太多。畢竟,管理費(fèi)用和其他收益,都是損益類科目,都要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的。

大雁工商事務(wù)所 追問

2019-12-16 22:56

但是老師問題出現(xiàn)在年末結(jié)轉(zhuǎn)損益480結(jié)轉(zhuǎn)到下一年了,

許老師 解答

2019-12-16 23:07

嗯?不會(huì)呀   年末結(jié)轉(zhuǎn)損益    平的是今年的賬呀

大雁工商事務(wù)所 追問

2019-12-16 23:08

就是呀,我也想搞不懂

許老師 解答

2019-12-16 23:20

嗯嗯,應(yīng)該是處理錯(cuò)了的。

大雁工商事務(wù)所 追問

2019-12-16 23:22

老師,買稅盤直接做,借管理費(fèi)用,貸庫存現(xiàn)金,抵扣的時(shí)候,借應(yīng)交稅費(fèi),貸管理費(fèi)用,可以嗎

許老師 解答

2019-12-16 23:25

嗯嗯,沖減管理費(fèi)用,雖然不標(biāo)準(zhǔn),但也是可以的。做過了的話,就不用改啦。

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借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-可抵扣增值稅 貸:其他收益
2019-12-16 22:50:06
購買防偽稅控設(shè)備和防偽技術(shù)服務(wù)費(fèi)全額抵扣會(huì)計(jì)分錄:借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款,同時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額),貸:營業(yè)外收入
2017-09-21 13:52:24
你好,可以的 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2017-02-14 09:42:01
借管理費(fèi)用貸現(xiàn)金 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
2019-04-04 11:37:33
您好,全額抵扣增值稅,分錄,借;管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi),貸;現(xiàn)金或者銀行存款,抵扣時(shí),借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅,借:管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi),負(fù)數(shù)。
2017-07-16 17:11:39
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