
老師,請問我們2018年沒給對方開具發(fā)票,之前的會計(jì)做成無票收入了,但是人家現(xiàn)在又要我們開具增值稅發(fā)票,但是稅率已經(jīng)變了,該怎么開呢,如果補(bǔ)開的話會不會涉及虛開發(fā)票呢,畢竟之前無票收入已經(jīng)有確認(rèn)銷項(xiàng)稅了
答: 那之前我們賬上已經(jīng)做了無票收入算了銷項(xiàng)稅了,那賬上應(yīng)該怎么反映呢
老師,請問我們2018年沒給對方開具發(fā)票,之前的會計(jì)做成無票收入了,但是人家現(xiàn)在又要我們開具增值稅發(fā)票,但是稅率已經(jīng)變了,該怎么開呢,如果補(bǔ)開的話會不會涉及虛開發(fā)票呢,畢竟之前無票收入已經(jīng)有確認(rèn)銷項(xiàng)稅了,賬上還要確認(rèn)這個(gè)銷項(xiàng)稅嗎
答: 跟你專管員溝通下,允許你開之前的稅率可以開
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問開具發(fā)票時(shí),實(shí)際銷售A,B,C,D,E(共100個(gè))商品,但開票直接開A100個(gè),金額一致。算虛開增值稅發(fā)票嗎?
答: 這樣也會被追責(zé)嗎?因?yàn)閷Ψ剿闵蠂鴥?nèi)數(shù)一數(shù)二的電商了,要求這樣開票。


超級的花生 追問
2019-12-17 18:25
郭老師 解答
2019-12-17 18:27
超級的花生 追問
2019-12-17 18:29
郭老師 解答
2019-12-17 18:29