老師咨詢一下,這個(gè)月申報(bào)增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表 問(wèn)
你公司是生產(chǎn)型出口企業(yè),進(jìn)項(xiàng)稅率和退稅率都是 13%(征退稅率一致),按公式算 “不得免征和抵扣稅額 = 0”,所以系統(tǒng)問(wèn)的 “出口業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅合計(jì)” 填 0 就行,它不是出口費(fèi)用的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出金額。 答
老師您好 采購(gòu)宣傳材料 需要保存合同嗎 問(wèn)
您好,要的,合同要存檔的 答
已知(P/F,8%,n)=0.6806,則折現(xiàn)率為8%,期數(shù)為n的預(yù)付年 問(wèn)
您好,你是要求幾期的? 答
老師,我們公司員工買綠化用的農(nóng)藥-福連,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)對(duì) 問(wèn)
您好,一般人是9%,小規(guī)模1% 答
想請(qǐng)問(wèn)一下茶葉公司出口退稅的流程 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答

老師好,伙食扣款應(yīng)在應(yīng)發(fā)工資中,還是在實(shí)發(fā)工資中扣除?應(yīng)發(fā)工資-代扣社醫(yī)保個(gè)稅-代扣伙食費(fèi)=實(shí)發(fā)工資,這樣對(duì)嗎?
答: 您好 在實(shí)際發(fā)放工資的時(shí)候扣除 發(fā)放的時(shí)候 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)收款-伙食費(fèi) 貸:其他應(yīng)收款-個(gè)人社保費(fèi) 貸:銀行存款
公司安排員工伙食,但每餐收13元的伙食費(fèi),集中每月在工資里扣除,扣除的伙食費(fèi)需要和工資合并繳納個(gè)稅嗎?
答: 你好,需要的呢,需要的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
本月工資,代扣代收食堂內(nèi)部的1000伙食費(fèi),員工繳納個(gè)稅的基數(shù)能填在這列里面么?個(gè)人所得稅能扣除么?
答: 您好,是不可以的,要么減少稅前工資,要么扣稅后工資


此間過(guò)客 追問(wèn)
2019-12-17 18:27
bamboo老師 解答
2019-12-17 18:28
此間過(guò)客 追問(wèn)
2019-12-17 18:29
bamboo老師 解答
2019-12-17 18:29