
老師我公司的有一勞務(wù)項(xiàng)目外包給第三方公司做,開勞務(wù)發(fā)票進(jìn)來后我再開給客戶,開進(jìn)的勞務(wù)發(fā)票如何做賬,謝謝
答: 開進(jìn)的勞務(wù)發(fā)票做為你的成本就可以了
請(qǐng)問與第三方簽署的勞務(wù)費(fèi),如何做賬
答: 付給第三方的嗎?主要是什么業(yè)務(wù)呢
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請(qǐng)問支付給第三方勞務(wù)派遣公司的勞務(wù)費(fèi)(勞務(wù)派遣工人工資),當(dāng)月沒有收到發(fā)票,應(yīng)該怎么記賬?在以后月份收到發(fā)票又怎么記賬?摘要怎么寫合適
答: 你好,第一種方法可以做預(yù)付賬款,次月收到發(fā)票后計(jì)入你們的相關(guān)成本和費(fèi)用。第二種方法當(dāng)月你記錄你們的成本和費(fèi)用,次月原分錄紅字沖回,再按取得的發(fā)票做正規(guī)的藍(lán)字分錄


淺夏微涼彡 追問
2019-12-18 11:38
吳少琴老師 解答
2019-12-18 11:38